當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模季報(bào),發(fā)票量少,我就是想詳細(xì)問一下三個(gè)月做在一起的話,最后計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)的東西跟一個(gè)月的做法是一樣的嗎?具體是怎么做的?詳細(xì)的內(nèi)容有哪些呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)的處理與月度基本一致,只是時(shí)間跨度為三個(gè)月。主要涉及收入、成本、費(fèi)用的確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn),以及增值稅的計(jì)算和申報(bào)。具體操作需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況來填寫相關(guān)報(bào)表。
10/18 13:36
84784976
10/18 13:42
計(jì)提的東西有哪些?比如工資,稅費(fèi),還有什么?
結(jié)轉(zhuǎn)的有哪些?比如收入,成本還有什么?
以上每個(gè)月必須操作的是哪些?
84784976
10/18 13:43
謝謝老師,三個(gè)月一起的話具體是怎么操作的呢可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎?還是要分開一個(gè)月一個(gè)月的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎
堂堂老師
10/18 13:46
計(jì)提通常包括工資、應(yīng)交稅費(fèi)、利息等。結(jié)轉(zhuǎn)則包括收入、成本、費(fèi)用等。每月必須操作的是確認(rèn)并記錄這些項(xiàng)目。
三個(gè)月一起操作時(shí),匯總?cè)齻€(gè)月的數(shù)據(jù),統(tǒng)一進(jìn)行計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。例如,計(jì)算三個(gè)月的總工資、總應(yīng)交稅費(fèi),然后進(jìn)行計(jì)提;同樣,匯總?cè)齻€(gè)月的總收入、總成本、總費(fèi)用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。記得按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則整理憑證和賬簿。
堂堂老師
10/18 13:46
計(jì)提主要是工資、應(yīng)交稅費(fèi)、利息等。結(jié)轉(zhuǎn)包括收入、成本、費(fèi)用等。每月必須操作的是確認(rèn)并記錄這些項(xiàng)目。
三個(gè)月一起操作時(shí),先匯總?cè)齻€(gè)月的數(shù)據(jù),再統(tǒng)一計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。比如算出總工資、總應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行計(jì)提,匯總總收入、總成本、總費(fèi)用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。記得整理好憑證和賬簿,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
84784976
10/18 13:56
老師,比如工資每個(gè)月都有一些變化的話怎么計(jì)提呢
84784976
10/18 13:57
新手的話,發(fā)票量少,這樣的話是建議一個(gè)月一個(gè)月的做呢?還是三個(gè)月一起做呢?
84784976
10/18 13:57
好像三個(gè)月一起做也沒有減少什么工作量,是不是?
堂堂老師
10/18 13:58
如果工資每月有變化,按月計(jì)提更清晰。每月記錄變動(dòng),月底計(jì)提應(yīng)付工資和相應(yīng)稅費(fèi)。
對(duì)于發(fā)票量少的情況,你可以選擇按月操作,這樣更直觀,也便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。雖然三個(gè)月一起做不會(huì)增加太多工作量,但可能不如按月操作清晰明了。
堂堂老師
10/18 14:00
如果工資每月有變化,按月計(jì)提更清晰。每月記錄變動(dòng),月底計(jì)提應(yīng)付工資和相應(yīng)稅費(fèi)。
對(duì)于發(fā)票量少的情況,可以選擇按月操作,這樣更直觀,也便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。雖然三個(gè)月一起做不會(huì)增加太多工作量,但按月操作更為清晰明了。每個(gè)月分別記錄收入、成本、費(fèi)用和工資等,便于管理和核對(duì)。
堂堂老師
10/18 14:01
如果工資每月有變化,按月計(jì)提更清晰。每月記錄變動(dòng),月底計(jì)提應(yīng)付工資和相應(yīng)稅費(fèi)。
對(duì)于發(fā)票量少的情況,按月操作更直觀,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。每個(gè)月分別記錄收入、成本、費(fèi)用和工資等,便于管理和核對(duì)。雖然三個(gè)月一起做不會(huì)增加太多工作量,但按月操作更為清晰明了。
84784976
10/18 14:03
好的老師,謝謝了,順便再問一下小規(guī)模的稅費(fèi)的話直接就看發(fā)票上的累計(jì)金額就行了是吧?不管稅率多少?最后看三個(gè)月加起來有沒有超過30萬才需要上稅是不是?專票的話就是開了多少上多少稅?
堂堂老師
10/18 14:05
小規(guī)模納稅人的稅費(fèi)計(jì)算,主要是依據(jù)實(shí)際開具的發(fā)票金額和適用的征收率。每月或每季度根據(jù)發(fā)票金額計(jì)算應(yīng)繳稅額,無需考慮不同稅率。若三個(gè)月累計(jì)銷售額未超30萬,則可享受免稅政策。專票的話,按實(shí)際開具金額及適用征收率計(jì)算稅額。記得按季度申報(bào)時(shí)匯總這三個(gè)月的數(shù)據(jù)。
84784976
10/18 14:06
如果三個(gè)月都沒有開票的話就不需要計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)收入和稅費(fèi)了是嗎
堂堂老師
10/18 14:08
如果三個(gè)月都沒有開票,就沒有銷售收入,因此不需要計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)收入。但仍然需要關(guān)注其他費(fèi)用和成本,并按實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。確保所有賬務(wù)處理完整準(zhǔn)確。
84784976
10/18 14:13
好的,那這樣的話最后結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用就行了是吧?
堂堂老師
10/18 14:15
是的,如果沒有銷售收入,那么最后主要就是結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用。確保所有賬務(wù)處理完整,月底進(jìn)行成本和費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以保持賬目的清晰和準(zhǔn)確。
84784976
10/18 14:18
謝謝老師,然后再問一下,在快賬系統(tǒng)里面的話。系統(tǒng)是不是自動(dòng)截?cái)噙@些就不需要我手動(dòng)操作了。
堂堂老師
10/18 14:20
在快賬系統(tǒng)中,如果系統(tǒng)能自動(dòng)處理這些賬務(wù),比如自動(dòng)計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,那么你可以利用系統(tǒng)的自動(dòng)化功能。但仍需定期檢查,確保系統(tǒng)處理正確無誤。如果有特殊情況或復(fù)雜交易,可能仍需手動(dòng)調(diào)整。
84784976
10/18 14:22
好的,謝謝老師。
堂堂老師
10/18 14:24
不客氣,有問題隨時(shí)問。祝你工作順利!
84784976
10/18 14:40
再問一下老師,如果公司給員工買的社保公司全部承擔(dān)的話支付工資的時(shí)候分錄是怎樣的是不是就沒有其他應(yīng)收款?
堂堂老師
10/18 14:43
如果公司全額承擔(dān)社保,支付工資時(shí)的分錄如下:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資
貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款 - 社保費(fèi)用(如果是公司承擔(dān)的部分)
但因?yàn)楣救~承擔(dān)社保,所以實(shí)際上:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)員工部門)
貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)用
這樣分錄中沒有“其他應(yīng)收款”。
閱讀 91