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23年已繳納地稅漏計提了如何處理?

84784949| 提問時間:2024 10/17 19:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 是這樣計提的
2024 10/17 19:28
84784949
2024 10/17 19:29
除這個, 不需做其他處理了,是吧?
84784949
2024 10/17 19:32
我司是生產(chǎn)類公司,生產(chǎn)成本出現(xiàn)貸方余額怎么處理,是已經(jīng)跨年了
劉艷紅老師
2024 10/17 19:34
借:利潤分配 貸:以前年度
劉艷紅老師
2024 10/17 19:35
生產(chǎn)成本出現(xiàn)貸方余額通常意味著在會計處理過程中出現(xiàn)了某些錯誤或異常情況。以下是對生產(chǎn)成本貸方余額問題的處理方法: 檢查原材料入庫:確保所有原材料都已正確入庫,并反映在賬目上。如果發(fā)現(xiàn)有未入庫的原材料,應立即進行入庫處理,并相應調(diào)整賬目。 審查領料記錄:仔細核對領料單和相關記錄,確認領用的材料是否與實際生產(chǎn)需求相符,是否存在多領或少領的情況。 復核成本結(jié)轉(zhuǎn):檢查成本結(jié)轉(zhuǎn)的過程是否正確,包括直接材料、直接人工和制造費用的分配是否合理。如果發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,如多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,應進行調(diào)整以糾正貸方余額。 分析記賬憑證:審查相關的記賬憑證,查找可能的借貸方向錯誤或金額錄入錯誤,并進行必要的更正
84784949
2024 10/17 19:40
查明是直接人工和制造費用上面的錯誤,要如何處理,已經(jīng)跨年度
劉艷紅老師
2024 10/17 19:43
把這個分錄紅沖,再做正確的
84784949
2024 10/17 19:45
這個是產(chǎn)品完工、入庫、結(jié)轉(zhuǎn)都有涉及到的金額,要怎么處理呢
劉艷紅老師
2024 10/17 19:47
把這些涉及到的分錄全都紅沖,再做正確的就可以
84784949
2024 10/17 19:49
已經(jīng)是上年度,也是紅沖處理然后再做正確的?
劉艷紅老師
2024 10/17 19:50
你把你的分錄拍我看下
劉艷紅老師
2024 10/17 19:51
損益類的用以前年度代替就可以
84784949
2024 10/17 20:16
紅沖后還需要做哪些調(diào)整不?
劉艷紅老師
2024 10/17 20:17
不用,這個調(diào)賬就可以了
84784949
2024 10/17 20:18
這生產(chǎn)完工后是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的
劉艷紅老師
2024 10/17 20:20
這個轉(zhuǎn)到庫存商品了
84784949
2024 10/17 20:22
轉(zhuǎn)庫存商品后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面的
劉艷紅老師
2024 10/17 20:22
是的,是的, 就是這樣的
84784949
2024 10/17 20:25
那如果調(diào)整了完工金額,那結(jié)算到成本金額也是相應減少的,那利潤表上的金額也會變動。還是說調(diào)整完工金額的時候把相應的差額也調(diào)整,和利潤表上的持平?
劉艷紅老師
2024 10/17 20:27
按你現(xiàn)在調(diào)整的來就可以了,不要做 平
84784949
2024 10/17 20:30
那這個變動會影響到利潤表,金額是不大,但除了沖紅后調(diào)整為正確分錄后還需要做其他分錄不
劉艷紅老師
2024 10/17 20:32
不用了,這個調(diào)賬就可以了
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