問(wèn)題已解決

老師,6月份的流水補(bǔ)記到9月份,6月份付了一筆代理記賬費(fèi),借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,然后9月份收到的發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:10/17 17:05
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
10/17 17:07
84785018
10/17 17:07
6月份做你發(fā)的這個(gè)分錄嗎? 那9月份收到發(fā)票該咋做
微微老師
10/17 19:03
6月:借:預(yù)付賬款貸,銀行存款 9月收到發(fā)票:借管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
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