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老師,我們退回給客戶的貨款。,我們這樣記賬,借主營業(yè)務(wù)收入:(負(fù)數(shù) )應(yīng)交稅費-小規(guī)模專用 (負(fù)數(shù)) 貸銀行存款 (正數(shù)).這樣對嗎?

84785023| 提問時間:2024 10/17 16:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你借方都是負(fù)數(shù),貸方都是正數(shù),這個肯定不對呀。
2024 10/17 16:56
84785023
2024 10/17 16:59
我看我們主管都是這樣記賬的 正確的應(yīng)該是這樣嗎?借應(yīng)付賬款--xx公司,貸銀行存款。退貨沖減應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 10/17 17:00
你好,對的,你后面的是對的。
84785023
2024 10/17 17:01
對方如果給我們開了普通發(fā)票,我們是小規(guī)模公司,發(fā)生退貨,我們該怎么記賬呢?
宋生老師
2024 10/17 17:01
你好,這個你有付過錢給他嗎?你貨物付了錢沒?
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