問(wèn)題已解決

問(wèn)下,藥店已收到藥品7000元,但是未開(kāi)票,如何做賬

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/17 15:18
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:庫(kù)存商品 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000
2024 10/17 15:22
84784986
2024 10/17 15:25
那次月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)了怎么做
小智老師
2024 10/17 15:27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (按發(fā)票實(shí)際稅額填寫) 貸:應(yīng)付賬款 (如之前記錄金額有稅需調(diào)整) 借:庫(kù)存商品 (按發(fā)票金額調(diào)整至正確成本) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 (如適用)
84784986
2024 10/17 15:30
小規(guī)模公司 無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小智老師
2024 10/17 15:32
借:庫(kù)存商品 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000
84784986
2024 10/17 15:34
那你這不是和第一步重復(fù)了?
小智老師
2024 10/17 15:38
抱歉,該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問(wèn)。
84784986
2024 10/17 15:44
小規(guī)模藥店公司當(dāng)月收到商品10000元,未開(kāi)發(fā)票,怎么寫會(huì)計(jì)分錄 次月收到發(fā)票3000怎么寫會(huì)計(jì)分錄
小智老師
2024 10/17 15:45
當(dāng)月收到商品未開(kāi)發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 次月收到發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 (補(bǔ)差額,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整成本) 貸:應(yīng)付賬款 (補(bǔ)差額,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整應(yīng)付賬款) 借:應(yīng)付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 (或根據(jù)實(shí)際付款方式調(diào)整)
84784986
2024 10/17 15:47
不對(duì)吧? 補(bǔ)什么差額 貨已經(jīng)收到10000的了 發(fā)票只開(kāi)了3000
小智老師
2024 10/17 15:50
明白了,直接調(diào)整應(yīng)付賬款和庫(kù)存商品即可。 次月收到發(fā)票3000元: 借:庫(kù)存商品 3000 貸:應(yīng)付賬款 3000
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