問(wèn)題已解決

老師,月末有留抵稅額,要做這個(gè)分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/17 13:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,留抵稅額不需要單獨(dú)做憑證。
2024 10/17 13:37
84785003
2024 10/17 13:42
老師,剛接了一個(gè)公司的賬看的有點(diǎn)暈了。應(yīng)該是有當(dāng)月實(shí)際交了當(dāng)月的稅月末才需要做轉(zhuǎn)出多交增值稅吧?
宋生老師
2024 10/17 13:42
你好,一般情況下是不會(huì)多交的,是什么原因多交?
84785003
2024 10/17 13:50
我也還沒(méi)有遇到這種情況。我是想確定下是否是多交了才會(huì)用到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目,其它情況都不會(huì)用到這個(gè)科目
宋生老師
2024 10/17 13:50
你好是的,多交了才會(huì)用這個(gè)。
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