問題已解決
老師,我們分析儀器檢修11000,但是我們老板只收了8000,給對方優(yōu)惠了3000,開票還是開11000這種我該怎么做賬,含稅收入11000,對方轉賬給老板8000這種我要怎么寫會計分錄
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速問速答那么未收的3000轉入銷售費用-折讓
2024 10/16 15:55
84785040
2024 10/16 15:58
我還要在開票嗎
84785040
2024 10/16 15:58
那會計分錄怎么做
84785040
2024 10/16 15:59
老板的意思3000不開票了,但是我的記賬憑證要顯示出來啊不知道會計分錄怎么寫
家權老師
2024 10/16 16:00
借:銀行存款8000
?銷售費用3000
貸:收入
增值稅
84785040
2024 10/16 16:16
借庫存現金8000,銷售費用3000,貸主營業(yè)務收入7890.09應交稅費應交增值稅72.91,然后是借應交稅費應交增值稅72.91貸營業(yè)外收入72.91這樣可以嗎,因為是轉給老板賬戶我用庫存現金這個會計科目
84785040
2024 10/16 16:16
按1%開普票的
家權老師
2024 10/16 16:16
是的,就是那樣做就行了
84785040
2024 10/16 16:33
好的謝謝老師
家權老師
2024 10/16 16:34
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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