問(wèn)題已解決

老師,我申報(bào)的企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表,本年累計(jì)和稅務(wù)局直接顯示的數(shù)據(jù)不一樣,我也自查了,我的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題,差額就是稅金及附加我加了24年一月申報(bào)的23年12月的稅,它沒(méi)有加,我可以改成我的數(shù)據(jù)嗎?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:10/15 16:23
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以修改,但需確保與稅務(wù)局溝通一致,避免誤會(huì)。先確認(rèn)是否漏報(bào),如無(wú)誤,可按實(shí)際填寫,并附上說(shuō)明,確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。
10/15 16:26
84784999
10/15 16:28
好的,謝謝老師
堂堂老師
10/15 16:30
不客氣,有問(wèn)題隨時(shí)問(wèn)。祝申報(bào)順利!
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