問題已解決
工廠6月繳納電費8月才開到發(fā)票,請問6月和8月如何入賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好其實,其實這個應(yīng)該6月份就借管理費用,電費賬戶貸,銀行存款。
然后8月份收到發(fā)票做紅字憑證沖。然后再按照發(fā)票重新做。
10/15 10:50
84784982
10/15 10:52
那我還要分配生產(chǎn)成本呢
宋生老師
10/15 10:53
你好,你可以正常去分配啊,這個不影響,只是如果有差額,到時候會要調(diào)整。
84784982
10/15 11:14
那是不是需要掛制造費用的科目,再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本呢?
宋生老師
10/15 11:22
你好是的就是這樣子的
84784982
10/15 11:31
好的謝謝老師
宋生老師
10/15 11:34
你好,不用客氣的嘞。
閱讀 55