問題已解決
已經(jīng)認(rèn)證的專票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,同學(xué),可以做
借:原材料/管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
10/14 16:48
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10/14 16:52
前面做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢,
小敏敏老師
10/14 16:59
月末需要轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
84785005
10/14 17:01
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13
貸:銀行存款113
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:
借:原材料13
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13
是這樣嗎?
小敏敏老師
10/14 17:29
是的,同學(xué),最后將轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)入未交增值稅。
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