問題已解決
進項稅額有17萬留抵是在哪個科目上顯示?假如這個月銷項稅是兩萬,是不用交稅的,那憑證又要怎么做?
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速問速答根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
10/14 16:18
84784980
10/14 16:20
但是我有17萬留底,應(yīng)該在科目上反應(yīng)出來,是不用做交稅,但是我應(yīng)該要做張憑證讓進項稅要減少呀
家權(quán)老師
10/14 16:22
不要犯強迫癥,正確申報增值稅就完事
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