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進項稅額有17萬留抵是在哪個科目上顯示?假如這個月銷項稅是兩萬,是不用交稅的,那憑證又要怎么做?

84784980| 提問時間:10/14 16:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
10/14 16:18
84784980
10/14 16:20
但是我有17萬留底,應(yīng)該在科目上反應(yīng)出來,是不用做交稅,但是我應(yīng)該要做張憑證讓進項稅要減少呀
家權(quán)老師
10/14 16:22
不要犯強迫癥,正確申報增值稅就完事
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