問題已解決
老師好,23年12月采購收到的發(fā)票,24年9月發(fā)生退貨,怎么做賬呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款??負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
10/12 15:49
84785042
10/12 15:50
個體戶小規(guī)模的
家權老師
10/12 15:50
借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款??負數(shù)
84785042
10/12 15:51
跨年了需要做以前年度損益調(diào)整嗎,如果做的話怎么做呀
家權老師
10/12 15:54
貨物還存在為啥要調(diào)整損益呢?退的是庫存商品實物,不是損益
84785042
10/12 16:01
采購發(fā)票紅沖掉了
84785042
10/12 16:01
有影響嗎
家權老師
10/12 16:04
退貨就是紅沖進貨成本,很正常哈
84785042
10/12 16:04
好的,謝謝老師
家權老師
10/12 16:05
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
閱讀 110