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實(shí)務(wù)
問題已解決
主表第 25 欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本 月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳 為負(fù)數(shù))” “本月數(shù)”填寫?!氨灸昀塾?jì)”按上年度最后一個(gè) 稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。更正申報(bào)可以進(jìn)入查看是否可以修改,如果置灰無法修改可以咨詢征納互動(dòng)是否可以修改,或者前往主管局修改,這25欄數(shù)據(jù)哪里來的
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速問速答25是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
10/12 15:06
郭老師
10/12 15:06
你要修改哪一個(gè)數(shù)據(jù)?
84785037
10/12 15:09
申報(bào)增值稅有提醒,說25欄期初未繳稅額為9萬,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)值為0,請(qǐng)核實(shí)是否填寫有誤,
但我們上期有留底1500元,沒有欠
郭老師
10/12 15:11
30欄填寫和25一樣的就可以
84785037
10/12 15:12
30欄沒數(shù)據(jù),是0
郭老師
10/12 15:14
填寫呀,讓你去修改25行修改不了。你之所以25行出來的不是上一個(gè)月的一個(gè)補(bǔ)稅款,因?yàn)槟銈冎暗纳陥?bào)表,你每個(gè)月的25和30欄都不一樣,你可以去自己查一下的。
郭老師
10/12 15:14
沒有填寫去填寫,這不教著你怎么填寫。
84785037
10/12 19:22
是說我們交了稅,沒按期交,就沒顯示,需要手動(dòng)填寫對(duì)嗎
郭老師
10/12 19:24
好,你們還欠稅嗎?只要不欠稅就得填寫。
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