問題已解決
老師好,社保跨年未計提,但已繳納怎么做賬務處理
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速問速答補計提,調整利潤分配
10/12 10:22
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10/12 10:26
是借:管理費用——社保 貸應付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前損益調整
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10/12 10:27
老師是這樣嗎
家權老師
10/12 10:29
借:以前損益調整?
貸:應付職工薪酬-社保?
借:利潤分配-未分配利潤?
貸:以前損益調整
84784994
10/12 10:29
好的,謝謝老師
家權老師
10/12 10:31
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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