問題已解決
在身邊企業(yè)所得稅的時候,資產(chǎn)那提示 :您本次申報所填報的季度資產(chǎn)總額、(萬元)情況,與上期申報情況不一致,請確認本次申報數(shù)據(jù)是否正確。 下面的收入和成本提示:您當期申報數(shù)據(jù)與上期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,當期營業(yè)收入本年累計金額【XXX】、上期營業(yè)收入本年累計金額【XXX】,請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您當期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,當期營業(yè)收入本年累計金額【XXX】、上年同期營業(yè)收入本年累計金額【0】,請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 提示這個有什么影響?但是這就是實打實的財務報表帶出來的數(shù)據(jù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答出現(xiàn)這種提示主要是稅務系統(tǒng)的風險預警機制在起作用,目的是提醒納稅人認真核實申報數(shù)據(jù)的準確性,降低申報錯誤的風險。一般來說,有以下影響和應對措施:
一、影響
引起稅務關注
這種差異較大的提示可能會引起稅務機關的關注,增加被稅務稽查的風險。如果稅務機關認為差異較大存在疑點,可能會要求企業(yè)提供解釋說明或進行進一步的核查。
可能影響納稅信用
如果企業(yè)不能合理說明數(shù)據(jù)差異的原因,或者經(jīng)核查確實存在申報錯誤,可能會對企業(yè)的納稅信用評價產(chǎn)生負面影響。
二、應對措施
仔細核實數(shù)據(jù)
既然是財務報表帶出的真實數(shù)據(jù),首先要再次仔細核對財務報表的準確性,確保數(shù)據(jù)來源無誤。
檢查本期和上期、上年同期的財務數(shù)據(jù)是否確實存在較大差異,分析差異產(chǎn)生的原因。
提供合理說明
如果差異是合理的,應準備好充分的解釋說明材料。例如:
資產(chǎn)總額差異可能是由于企業(yè)進行了重大資產(chǎn)購置、處置、折舊調整等原因導致。
營業(yè)收入差異可能是由于新業(yè)務拓展、市場環(huán)境變化、客戶訂單波動、重大合同簽訂或終止等原因引起。
及時溝通反饋
如果對提示有疑問或不確定如何處理,可以及時與稅務機關溝通,咨詢具體的申報要求和處理方法,按照稅務機關的要求進行申報和解釋說明。
10/11 16:51
84785036
10/11 17:00
因為去年收入為0收入,今年1月份才有收入,去年只有成本,但是這個50%是怎么計算出來的呢?都是正常的根據(jù)財務報表身邊的呀。
樸老師
10/11 17:04
就是今年和去年的差額
就是因為差的太多了太多這樣
84785036
10/11 17:07
那現(xiàn)在應該怎么操作呢?還是正常的按照現(xiàn)在的財務報表申報?都是正常做賬的,也不能改其他地方呀。會不會是這個季度做收入的時候,把一部分的收入做錯了倉儲費的原因才會有這么大的差異?但是也不至于這么大的差異呀??墒侨ツ旯景l(fā)放的工資什么的都相當于是法人入資進去發(fā)的工資,去年就沒有收入,從今年1月份的收入也很少,從4月份才慢慢有了收入,這種那是根據(jù)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)正常申報?到時如果稽查就說去年沒有收入這樣可以?本身也是去年沒有收入的。
樸老師
10/11 17:24
按實際業(yè)務申報正常做就可以
84785036
10/12 10:38
按照實際申報,不管這個感嘆號提示了是吧,本身財務報表也是這數(shù)據(jù)滴
樸老師
10/12 10:41
同學你好
嗯
是這樣
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