問題已解決
我這個月沒有銷項,但是這個月收到了3張進項發(fā)票,是否需要做進項還是留著以后等有了銷項再做進項?
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速問速答同學你好!
有了發(fā)票,就要入賬,且同時 去電子稅務局 認證, 賬上 可以有進項稅留底的,
不需要 非得有銷售 才入賬,或者才認證,
10/11 16:41
84784962
10/11 16:43
但是我已經(jīng)增值稅0申報了,既沒有進項也沒有銷項的0申報增值稅了,哈哈哈,要撤銷作廢重新填寫進項申報嗎
84784962
10/11 16:47
可以做待認證進項嗎
apple老師
10/11 16:47
同學你好,這樣吧,
如果 你的財報除了財務人員外,沒有人看,那么,這次就這樣吧,不用重申報了。
把這些發(fā)票做在10月,今后遇到類似的情形,記得 及時入賬就行,
因為,如果不及時入賬,有可能讓資產(chǎn)總額變少,且 有的負債也沒反應到賬上,財務報表使用者會覺得數(shù)據(jù)不合理。
84784962
10/11 16:50
應交稅金-增值稅-待認證進項稅還是直接在應交稅金后面跟待認證進項稅二級科目?待認證進項稅到底屬于誰的二級科目?
apple老師
10/11 16:55
同學你好!
1)待認證的進項稅:就是指沒有去稅局平臺 認證過的發(fā)票
2)進項稅:就是指已經(jīng)去稅局平臺 認證過的發(fā)票
因此,
你不想認證,就選? 【待認證】
你想認證,就選【進項稅】
【待認證進項稅】是應交稅費-應交增值稅 的 3級科目
84784962
10/11 16:56
待認證進項稅是和進項稅同屬于三級科目對吧
apple老師
10/11 16:59
對的,理解完全正確
84784962
10/11 16:59
火車票的進項怎么算,比如我火車票坐了4035,那我怎么算火車票的進項稅,填寫在進項稅的表格里面的第幾列第幾行?
84784962
10/11 17:02
我預備下個月支付的電費,但是對方進項發(fā)票這個月已經(jīng)給我了,那我做了這個月的進項待認證的話是不是就要把這個發(fā)票貼在這個月,下個月付款的時候還需要貼發(fā)票嗎?進項發(fā)票到底是跟著銀行付款記錄貼發(fā)票走還是跟著我的憑證進項實際抵扣時間貼發(fā)票還是跟著我做賬的待抵扣時間貼發(fā)票?
apple老師
10/11 17:06
同學你好!
屬于交通運輸業(yè),稅率=9%
因此,進項稅=4035/1.09*0.09=333.17
在增值稅申報表,附表2里,【8b】 里 填寫
apple老師
10/11 17:09
同學你好!?
1)這個月,把電費發(fā)票放在 【付款申請單】后面,作為原始附件
2)老板簽核完 這個【付款申請單】后,交到財務人員手 里
3)財務人員進行賬務處理,借:費用 貸:其他應付款
4)按照【付款申請單】上的支付 日期,支付后,用銀行水單 作為出賬的原始憑證
借:其他應付款
貸:銀行存款
84784962
10/11 17:12
因此《增值稅納稅申報表附列資料(二)》8b欄和10欄的金額均需填寫換算后的不含稅金額嗎?4035/1.09=3701.83是填寫3701.83這個不含稅金額嗎
84784962
10/11 17:13
你的意思就是發(fā)票其實可以在付款申請后面附著而不是出賬記錄里面附著對吧,那么如果我們公司沒有付款申請書怎么辦?
apple老師
10/11 17:16
【因此《增值稅納稅申報表附列資料(二)》8b欄和10欄的金額均需填寫換算后的不含稅金額嗎?4035/1.09=3701.83是填寫3701.83這個不含稅金額嗎】
10欄 填寫就可以,,不用 【8b】
對的,金額與稅額分開,左邊金額不含稅? 右邊 稅額? 合計=4035
apple老師
10/11 17:17
【你的意思就是發(fā)票其實可以在付款申請后面附著而不是出賬記錄里面附著對吧,那么如果我們公司沒有付款申請書怎么辦?】
對的,放在 付款申請書 下面就行 ,
因為,老板或者其他人在簽核時,肯定要看發(fā)票的,否則,相關(guān)擔當 填寫錯了怎么辦
如果沒有這個付款申請書,? 那么,就用發(fā)票做費用分錄, 銀行水單做支付分錄,
84784962
10/11 17:41
8月工資繳納的個稅是在8月計提還是7月計提還是不用計提?
apple老師
10/11 18:48
同學你好,剛才下班路上
8 月繳納的是 7 月工資的 個稅吧
如果是的話
在 7 月計提工資時就應該計提
借 管理費用
貸 應付職工薪酬
應交稅費應交個人所得稅
apple老師
10/11 18:49
要計提。且每月和計提工資放在一起計提
84784962
10/11 19:21
如果這個月我只有進貨進項發(fā)票,沒有銷售的銷項發(fā)票也可以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本-項目成本嗎?
apple老師
10/11 19:25
同學你好。
1) 如果貨物出了。只是沒開票。那么。財務賬要做收入
2)相應的成本一定要結(jié)轉(zhuǎn)
3)稅局上面 要 做沒開票收入。
我繼續(xù)寫
84784962
10/11 19:26
問題是貨物出了,錢還沒到
apple老師
10/11 19:26
2)如果根本就沒有貨物出庫。那么。發(fā)票也肯定沒開,所以,無需確認收入
3)也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
4)稅局不做處理
84784962
10/11 19:27
錢要到明年才給我們,但是貨我們出了,票也暫時沒開,那么是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
apple老師
10/11 19:28
收入的確認 和 錢沒有關(guān)系
出貨時
借 應收賬款
貸 收入
應交稅費應交增值稅 銷項稅
apple老師
10/11 19:28
何時錢到了。
借 銀行存款
貸 應收賬款
apple老師
10/11 19:29
收入確認和 是否收到款。是否開發(fā)票 沒有關(guān)系
apple老師
10/11 19:30
如果。你確認收入,就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
apple老師
10/11 19:30
如果。你不確認收入,就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
apple老師
10/11 19:31
但是。出貨了。計入 發(fā)出商品
apple老師
10/11 19:32
借 發(fā)出商品
貸 庫存商品
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