問題已解決

老師,我是新手,想問問,當(dāng)月沒有收入的話能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?要是不能結(jié)轉(zhuǎn)的話,比如8月收到了一張發(fā)票,9月才按照合同開了銷項(xiàng)發(fā)票,我能把8月的成本票直接記賬記在9月嗎?入賬8月,結(jié)轉(zhuǎn)成本9月結(jié)轉(zhuǎn),這樣也可以吧?還是兩種方式都行,沒影響?

84784962| 提問時(shí)間:10/09 14:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 沒有收入的話能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 不行 需要有收入,才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
10/09 14:11
84784962
10/09 14:15
嗯,老師后面問的問題怎么做合適?就是7月收到了成本票,能記在9月賬里嗎?
小菲老師
10/09 14:16
同學(xué),你好 不是,比如是存貨,7月收到了成本票 借:庫存商品 貸:銀行存款 9月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84784962
10/09 14:19
老師,那要是9月才收到了7月的發(fā)票,7月沒有暫估成本并且已經(jīng)結(jié)賬了,這個(gè)發(fā)票能記在9月嗎?怎么記賬比較合適?
小菲老師
10/09 14:20
同學(xué),你好 可以直接做到9月份
84784962
10/09 14:24
哦哦好的,主要是我這公司給的發(fā)票不及時(shí),沒人告知這發(fā)票啥時(shí)候能收到。。。發(fā)票一團(tuán)亂
小菲老師
10/09 14:24
同學(xué),你好 不跨年就不要緊
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