問題已解決

預(yù)付了10萬貨款,沒有收到發(fā)票,跨月銷售是做了借庫存商品暫估,貸預(yù)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品暫估。過了幾個月收到發(fā)票了要怎么做會計分錄?

84784959| 提問時間:10/09 10:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,紅字沖減之前的憑證,然后再按照發(fā)票重新做。
10/09 10:25
84784959
10/09 10:30
1借庫存商品暫估負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)。2借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品暫估負(fù)數(shù)。3借庫存商品,貸預(yù)付賬款。4借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品是這樣子嗎?
宋生老師
10/09 10:31
你好是的,其實(shí)就是沖減然后重新做一遍。
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