問題已解決

請教,公司原來是外賬代做的,發(fā)現(xiàn)很多問題,如果要交接,應(yīng)該怎么處理好???有些問題知道也一時更正不了,后面如果有問題怎么切割???謝謝

84785004| 提問時間:10/08 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果有問題的話,建議還是讓他處理完了這個問題是一個正確的,你們再交接交接的時候,寫好交接的日期,然后從幾月份你開始做賬務(wù)處理
10/08 10:03
郭老師
10/08 10:04
一時修改不了的話他還能反結(jié)賬修改嗎?
84785004
10/08 10:04
是多了,得慢慢查啊
郭老師
10/08 10:05
還能反結(jié)賬修改嗎?查到問題的話。
84785004
10/08 10:06
但是都報稅了,也不是一個月的問題
84785004
10/08 10:07
就是銀行流水都是湊成對的,明白我意思吧,單據(jù)和賬不一致
84785004
10/08 10:08
發(fā)票多做一個0和少做一個0的都有,還跨年了。但現(xiàn)在要交接
郭老師
10/08 10:09
我知道你的帳和他實際不一致,那就是反結(jié)賬,修改不了了。修改不了的情況下 你調(diào)整還是他調(diào)
84785004
10/08 10:10
肯定要交接,就是我調(diào)整了
郭老師
10/08 10:10
那你調(diào)整了的話,那你需要承擔(dān)責(zé)任的,直接寫上交接日期就好了
84785004
10/08 10:11
要不要把明細余額表打印出來,簽字,寫上交接日期
郭老師
10/08 10:13
科目余額表憑證明細賬、總賬、日記賬、財務(wù)報表、申報表 不管是有電子的或者紙質(zhì)的都行。電子的,你到時候自己打印出來就是了。如果你自己不想打印,那你就讓他打印出來,給你裝訂好了。賬本是按年裝訂,憑證是按月裝訂 裝訂的憑證,這個需要有科目余額表,原始憑證。
84785004
10/08 10:13
好的,謝謝
郭老師
10/08 10:13
不用客氣,工作愉快。
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