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上月單位購買家具等,支付16萬,收到發(fā)票20萬。我借:固定資產(chǎn)16萬 貸:銀存16萬 應付賬款4萬。對嗎?
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借:固定資產(chǎn)20萬 貸:銀存16萬 應付賬款4萬
10/01 12:56
84785032
10/01 12:58
是的老師,我上面固定資產(chǎn)20寫了16萬。請問本月又支付了601400,發(fā)票開來218000。會計分錄怎么做?
廖君老師
10/01 13:01
您好,借:固定資產(chǎn)218000? ? 應付賬款601400?-21800????貸:銀存601400
84785032
10/01 13:07
那結(jié)合上月,應付賬款不就變負數(shù)了嗎?
廖君老師
10/01 13:08
您好,那我們本來就是多付錢了嘛,預付款
84785032
10/01 13:15
老師,這樣可不可以
廖君老師
10/01 13:18
您好,可以但不合適,一個往來單位用一個往來科目就可以了,要么一直用預付,要么一直用應付,負債表列示時本來就要重分類的,沒有必要設2個科目哦
84785032
10/01 13:59
老師,我明白你的意思,但分開做憑證我還是搞不清,如果都做在應付賬上。老師能根據(jù)發(fā)生日期,幫我做三四張憑證讓我搞懂嗎?感激不盡。
廖君老師
10/01 14:05
您好,不用考慮得太復雜,9.12? 18? 27付的款都是? 借:應付? 貸:銀行
9.6? 29? 19 收到發(fā)票? 都是? 借:固定資產(chǎn)? ?貸:應付? 期末余額在借方是預付,在貸方是應付
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