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老師,本該是今年的收入做到了去年,怎么調(diào)整,去年這筆跨年租金全款收,全額開票,去年的帳不能反結(jié)賬了,本年該咋調(diào)呢?

84784971| 提問時間:2024 09/30 18:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,把去年的分錄紅沖,再做正確金額的分錄,這里的損益科目(收入)用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表,然后在24年賬套里補(bǔ)上本應(yīng)確認(rèn)在今年的收入就可以了
2024 09/30 18:39
84784971
2024 09/30 18:57
老師,假設(shè)去年做了本主營業(yè)務(wù)收入120萬,其中30萬是屬于今年的 ,今年先沖借主營業(yè)務(wù)收入30 ,貸預(yù)收賬款 30,借:預(yù)收賬款30, 貸利潤分配-未分配利潤30,這樣嗎?
廖君老師
2024 09/30 19:00
您好,不是的, 借:預(yù)收? ?-30? ? 貸:以前年度損益調(diào)整 -30 借:利潤分配-未分配利潤? 30? 貸:以前年度損益調(diào)整 30? ? 確認(rèn)24年收入 借:預(yù)收? ?30? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入??30
84784971
2024 09/30 19:03
老師, 我們小企業(yè)準(zhǔn)則,只做了一筆, 借:利潤分配-未分配利潤30 貸主營業(yè)務(wù)收入30, 是不是對的?
廖君老師
2024 09/30 19:09
您好,您好厲害,把3個分錄一起寫,也行的,但還是要更正申報2023的年報和所得稅匯繳申報
84784971
2024 09/30 19:16
23年賬 審計完, 已更正年報, 已匯算清繳, 就是23年賬不能反結(jié)賬了, 不知道今年怎么路分錄調(diào), 不過有個問題, 這里的利潤分配-未分配利潤30會影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤嗎?現(xiàn)在遇到一個問題, 就是本月盈利40萬,按道理資產(chǎn)負(fù)債表的期初+本年累計利潤=資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額,但是現(xiàn)在并不等于, 反而少了30萬
84784971
2024 09/30 19:17
老師,為什么會出現(xiàn)這個問題, 這樣的話未分配利潤期末余額對不上了
廖君老師
2024 09/30 19:20
您好,我們賬錯了必須要更正的呀, 2表勾稽不上就是因為直接用了??利潤分配-未分配利潤 更正23年年報后就對上了
84784971
2024 09/30 19:23
沒明白, 23年是利潤-80,審計后變成利潤-110,已經(jīng)按-110更正年報了, 但是23年不能結(jié)賬,于是調(diào)整在了24年剛問你的那個分錄,但是現(xiàn)在借:利潤分配-未分配利潤30 貸主營業(yè)務(wù)收入30,這筆分錄做了之后2表勾稽關(guān)系不對了,利潤會多減掉30,
廖君老師
2024 09/30 19:25
您好,借:利潤分配-未分配利潤30 貸主營業(yè)務(wù)收入30 這個分錄,是一定要更正23年年報和所得稅匯繳申報表的,因為這里有個科目不影響24年利潤,那一定是以前哪年要影響利潤,
84784971
2024 09/30 19:27
借:利潤分配-未分配利潤30 貸主營業(yè)務(wù)收入30,這個做到23年嗎?
廖君老師
2024 09/30 19:28
您好,不是的,這個分錄在24年賬套的,增加24年收入30,減少23年利潤30
84784971
2024 09/30 19:28
我23年沒做分錄,因為23年不能反結(jié)賬了 ,所以直接更正了23年年報
84784971
2024 09/30 19:29
您說(這個分錄在24年賬套的,增加24年收入30,減少23年利潤30),那后面是不是還有一步呢?
廖君老師
2024 09/30 19:29
您好,23年收入的分錄也沒有做,就納稅調(diào)增了,這個不行的,增值稅還沒有申報呢,審計邊這個都沒有看出來,這事務(wù)所也不專業(yè)的
84784971
2024 09/30 19:30
23年的時候因為這筆錢全額開出發(fā)票,已經(jīng)申報了稅的
廖君老師
2024 09/30 19:31
哦哦,那就是23年多確認(rèn)30收入,現(xiàn)在24年賬套里寫上 借:利潤分配-未分配利潤30 貸主營業(yè)務(wù)收入30 這個分錄就完成了,再更正申報23年
84784971
2024 09/30 19:33
你說的這2件事情都做了, 現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額會少30這個問題, 是不是利潤分配-未分配利潤30在借方的原因
廖君老師
2024 09/30 19:34
哦哦,那就是我們更正年報后,要把24年負(fù)債表的年初數(shù)按23年更正后申報表的數(shù)據(jù)填列嘛,這樣就勾稽上了
84784971
2024 09/30 19:38
老師我重新提問你了,這里提問結(jié)束了
廖君老師
2024 09/30 19:40
哦哦,好的,把負(fù)債表期初數(shù)用更正后數(shù)據(jù)就可以勾稽了
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