問(wèn)題已解決

1.應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付賬款都有相同公司的名稱和數(shù)據(jù),怎么調(diào)賬?2.應(yīng)付和其他應(yīng)付有同一公司,但是應(yīng)付數(shù)據(jù)平了,其他應(yīng)付還有數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)應(yīng)該放在應(yīng)付賬款,怎么調(diào)賬?具體分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/29 16:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
1這個(gè)你可以不用調(diào)啊,你如果一定要調(diào)的話就看他們分別是借方還是貸方?然后再去調(diào)。 2比如,兩個(gè)都是在貸方,你就借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。
2024 09/29 16:03
84785020
2024 09/29 16:16
這種是把客戶主營(yíng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)分錯(cuò)類了是嗎?為了賬面好看,不應(yīng)該調(diào)到一起嗎?同一公司一個(gè)在應(yīng)付賬款貸方有余額,其他應(yīng)付借方有余額,兩個(gè)賬戶相抵,借方有余額,這表示公司多付了,等于預(yù)付了是嗎?這種不調(diào)嗎?怎么寫(xiě)分錄
宋生老師
2024 09/29 16:18
你好,這個(gè)老師沒(méi)辦法確定他是分錯(cuò)類了,還是實(shí)際有這個(gè)業(yè)務(wù)。 而且不調(diào)在一起也是屬于正常的。 多付了是屬于預(yù)付。
宋生老師
2024 09/29 16:18
因?yàn)樗赡苁遣煌臉I(yè)務(wù)形成的不同的科目。
84785020
2024 09/29 16:24
發(fā)票都是同一類業(yè)務(wù),沒(méi)必要調(diào)是嗎
宋生老師
2024 09/29 16:29
你好,是的,如果都是同一類的業(yè)務(wù)就可以不用。
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