問(wèn)題已解決

老師。公司今年9月給職工買了年金,是從8月開(kāi)始買,就是9月付的8.9月兩個(gè)月的年金,怎么做賬?。啃枰?jì)提嗎 借記“管理費(fèi)用”、,貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目嗎?明細(xì)科目是應(yīng)該設(shè)“企業(yè)年金“還是其他呢 然后,當(dāng)實(shí)際支付時(shí),再借記“應(yīng)付職工薪酬”科目,貸記“銀行存款”等科目,這樣對(duì)嗎 這種情況分錄金額可以是兩個(gè)月的合計(jì)嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/29 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
二級(jí)科目寫(xiě)企業(yè)年金就行 可以
2024 09/29 11:27
84785043
2024 09/29 14:20
老師,這么做賬是不是對(duì)的
郭老師
2024 09/29 14:24
你好,賬務(wù)處理正確的,就是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
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