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老師,我們這個月有收到紅字發(fā)票,是供應(yīng)商那里開錯了,作廢了,又重新開了正確的,這個還需要我們這邊做處理嗎?

84785004| 提問時間:09/29 08:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果收到的紅字發(fā)票是因為供應(yīng)商開錯后作廢并重新開具了正確的發(fā)票,通常情況下你們這邊也需要進(jìn)行一些處理。 一、收到紅字發(fā)票時的處理 當(dāng)收到供應(yīng)商開錯的紅字發(fā)票時,應(yīng)將其與對應(yīng)的原藍(lán)字發(fā)票一同存檔,作為該筆業(yè)務(wù)出現(xiàn)錯誤及調(diào)整的憑證。在財務(wù)賬面上,如果之前已經(jīng)對該錯誤發(fā)票進(jìn)行了賬務(wù)處理,比如將錯誤發(fā)票對應(yīng)的貨物或服務(wù)暫估入賬等,應(yīng)做相應(yīng)的沖回處理,但如果還未進(jìn)行賬務(wù)處理,可以暫不做特殊處理,僅留存紅字發(fā)票以備查。 二、收到正確發(fā)票后的處理 當(dāng)收到重新開具的正確發(fā)票后,按照正常的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行賬務(wù)處理。如果是采購貨物,根據(jù)發(fā)票上的貨物明細(xì)、金額等信息,借記 “庫存商品” 等科目,根據(jù)發(fā)票上的稅額借記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目。 同時,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上,對重新開具的正確發(fā)票進(jìn)行勾選認(rèn)證等操作,確保增值稅進(jìn)項稅額能夠正常抵扣。
09/29 08:58
84785004
09/29 09:05
謝謝老師的解答、
樸老師
09/29 09:06
滿意請給五星好評,謝謝
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