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公司外購的月餅送客戶走訪用,收到專票怎么做分錄謝謝

84784952| 提問時間:09/27 16:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你這個你做進項轉(zhuǎn)出,你如果不做轉(zhuǎn)出的話就得要視同銷售叫銷項稅。
09/27 16:55
宋生老師
09/27 16:56
你可以計入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費貸,銀行存款簡單一點。
84784952
09/27 17:00
銷售費用業(yè)務(wù)招待費是含稅金額嗎
宋生老師
09/27 17:00
你好,是的,就是按含稅價來做。
84784952
09/27 17:11
如果我視同銷售處理的話 又沒開銷項稅 這個怎么做分錄
84784952
09/27 17:12
借:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:銀行存款? 視同銷售時借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
宋生老師
09/27 17:22
你好,你當(dāng)不開票收入就可以了,視同銷售。
84784952
09/27 17:24
怎么做分錄,還有那個金額不變還是得根據(jù)同行業(yè)的數(shù)據(jù)算
宋生老師
09/27 17:25
,這個查到肯定是有問題,就是你后面做的這兩個分錄就可以了。
宋生老師
09/27 17:25
其實你按照你買進來的價格來做就行。
84784952
09/27 17:30
視同銷售不是正確的處理嗎 為什么查到會有問題
宋生老師
09/27 17:32
你好,視同銷售處理是沒問題的呀,可以的呀。
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