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23年一月繳納增值稅滯納金應(yīng)該做借:營業(yè)外支出滯納金但是做到了借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 現(xiàn)在現(xiàn)在調(diào)賬咋調(diào)呢,分錄咋做

84785008| 提問時(shí)間:09/27 14:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你做紅字憑證沖減然后再按正確的做就好了
09/27 14:18
宋生老師
09/27 14:18
營業(yè)外支出用利潤分配未分配利潤這個(gè)科目代替。
84785008
09/27 14:27
調(diào)完帳報(bào)表勾稽關(guān)系咋不對(duì)了
宋生老師
09/27 14:28
你好,你調(diào)了利潤分配,未分配利潤,他確實(shí)就會(huì)對(duì)不上
84785008
09/27 14:31
那這個(gè)咋整,不太老師
宋生老師
09/27 14:32
你好,這個(gè)不用去改呀,沒關(guān)系的,到下個(gè)年初就會(huì)對(duì)得上了。
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