問題已解決

老師,新接的企業(yè),我在軟件建賬不平,我檢查了,錄入沒問題,是之前會計給交接的數(shù)據(jù)不對。我能不能把這個期初的差額,放在一個“其他應(yīng)付款-調(diào)整余額”或者資產(chǎn)中找個科目“比如 應(yīng)收賬款-調(diào)整余額”中把這些差額放里面,可以嗎?

84784984| 提問時間:09/26 23:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入
09/26 23:27
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