問題已解決

老師,9月收到一筆款并且給對(duì)方開了發(fā)票,然后再付出去一部分費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票,下個(gè)月做賬的時(shí)候可以先不記嗎,進(jìn)項(xiàng)票收到的時(shí)候再一起做賬行嗎,不然利潤會(huì)高,多交所得稅

84785016| 提問時(shí)間:09/26 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你當(dāng)月開了發(fā)票,需要做賬務(wù)處理。然后,你的成本發(fā)票不夠的情況下,你可以先暫估。
09/26 16:27
84785016
09/26 16:29
好的,就是銷售發(fā)票收入正常入賬,然后再做暫估成本的分錄
84785016
09/26 16:29
暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款嗎?
84785016
09/26 16:30
分錄這樣做可以嗎
郭老師
09/26 16:30
可以的,可以這么做的。
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