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實(shí)務(wù)
问题已解决
2021年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,2021年7月21號(hào)已經(jīng)進(jìn)行抵扣,2024年9月25號(hào)稅務(wù)局人員電話聯(lián)系:稅務(wù)局要求更正2023年9月報(bào)表(做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),會(huì)計(jì)分錄如何操作?



借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 09/26 14:30

84784957 

2024 09/26 14:33
要操作以前年度損益

84784957 

2024 09/26 14:33
要操作以前年度損益調(diào)整嗎

家權(quán)老師 

2024 09/26 14:35
不需要使用那個(gè)科目,直接調(diào)利潤(rùn)

84784957 

2024 09/26 14:46
涉及補(bǔ)繳增值稅和企業(yè)所得稅和滯納金的情況呢?會(huì)計(jì)分錄是?

家權(quán)老師 

2024 09/26 14:52
直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。只是滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

84784957 

2024 09/26 15:27
那需要到2023年賬套去修改2023.9月數(shù)據(jù)嗎

家權(quán)老師 

2024 09/26 15:29
不需要的,只是要更正23年的年報(bào),然后更正匯算
