問題已解決

老師,這張報表是23年1月的,當時是申報完是繳了稅,現(xiàn)在更正申報了,就弄成退稅了,請幫我看一下是哪里填寫錯了嗎

84784958| 提問時間:2024 09/26 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你更正的申報表呢?你這個申報表沒有繳稅也不需要繳納,你有建筑異地預(yù)繳嗎?
2024 09/26 09:05
郭老師
2024 09/26 09:05
而且你這個沒有顯示退稅呀。
84784958
2024 09/26 09:07
這個就是更正申報后的表
郭老師
2024 09/26 09:08
你好,你說的弄成了退稅,哪里退稅了? 在哪里顯示著退稅
郭老師
2024 09/26 09:08
你們單位是不是28行有異地預(yù)繳,你先回復(fù)一下這個。
84784958
2024 09/26 09:09
可申請退稅額這里有8682.15+附加的數(shù)字
84784958
2024 09/26 09:09
沒有異地
郭老師
2024 09/26 09:11
你這個28行是哪里來的?
84784958
2024 09/26 09:14
那就是28行不能填是吧,我們沒有異地,28行是填異地的是吧
郭老師
2024 09/26 09:17
是的,對的,是這么做的。
84784958
2024 09/26 09:20
那這個報表我應(yīng)該怎么更正呢,在23年2月份申報時繳了稅,現(xiàn)在我更正,怎么填才能不欠不退稅呢
郭老師
2024 09/26 09:23
把28行的這個數(shù)據(jù)刪除。
郭老師
2024 09/26 09:24
你這個1月份的報表需要交稅。
84784958
2024 09/26 09:28
問題是我之前繳過稅了
郭老師
2024 09/26 09:31
那你更正是修改哪里?你之前交了你這一次如果再交的話,他沒有給你抵扣了,那你就申請退稅。
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