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小規(guī)模前期報(bào)了未開票收入后期又開票申報(bào)增值稅怎么弄,和企業(yè)所得稅,怎么填報(bào)呢?

84785018| 提問時(shí)間:09/25 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅當(dāng)時(shí)無票收入填寫了第10欄嗎?你看一下現(xiàn)在需要交稅吧?不交稅的話,沒有其他的業(yè)務(wù)。增值稅是零申報(bào)所得稅,根據(jù)本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額分別填寫就可以的。所得稅這個(gè)不影響,因?yàn)樗顚懙木褪潜灸昀塾?jì)。
09/25 15:42
84785018
09/25 15:43
老師交稅了,現(xiàn)在有開票了,是去年的,企業(yè)所得稅也交了
84785018
09/25 15:45
去年企業(yè)所得稅也報(bào)無票收入現(xiàn)在又開發(fā)票了企業(yè)所得稅怎么弄呢?
郭老師
09/25 15:46
所得稅的這個(gè)根據(jù)你本年累計(jì)的利潤(rùn)來填寫就可以的。增值稅假設(shè)沒有其他的業(yè)務(wù),就是0。因?yàn)槟阏龜?shù)和負(fù)數(shù)都是在第一行填寫 增值稅的,如果你申報(bào)不了,你就去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
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