問題已解決
老師你好 我9月在報送8月份稅時多報送了一張發(fā)票,稅款已扣,扣完后 又在9月把這張票沖紅了 我現在該怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!多報發(fā)票已扣稅,沖紅后,應調整會計分錄。先沖減已記入成本費用的金額,再補記正確金額。具體操作需參考企業(yè)會計準則和稅法規(guī)定。建議檢查會計軟件操作指南,確保調整準確無誤。如有疑問,可咨詢專業(yè)會計師或財務顧問。
2024 09/24 19:57
84784990
2024 09/24 20:08
老師我沒有懂你的意思是因為現在我的帳是對的但是報稅的時候報了多報了一張發(fā)票的稅額并且這個稅我已經扣除了,然后也問稅務局說的是把這張發(fā)票底九月份的稅金,我現在在做八月份支付這個稅款的時候應該怎么做呢
堂堂老師
2024 09/24 20:10
明白了,您在報八月稅時多報了一張九月的發(fā)票稅額?,F在做法是:
1. 聯(lián)系稅務局,說明情況并申請退稅,退回多報稅的部分。
2. 在賬務處理上,將多報的稅額通過貸記“應交稅費”科目,借記“銀行存款”或“庫存現金”科目,表示已收回多繳稅。
記得保留好與稅務局溝通的所有記錄和相關文件,確保合規(guī)性。如有需要,咨詢專業(yè)財稅顧問。
84784990
2024 09/24 20:14
不是啊 9月份報稅報的是8月份的收入 并且這張多報的也是8月份的
堂堂老師
2024 09/24 20:16
理解了您的情況,您在9月申報8月收入時多報了一張發(fā)票的稅。接下來,您可以采取以下步驟進行調整:
1. 聯(lián)系稅務局:向稅務局解釋這一錯誤,并請求糾正或退稅。
2. 調整賬目:在您的會計系統(tǒng)中,需要進行沖減多報的稅額。通常,這可以通過創(chuàng)建一個調整憑證來實現,比如借記“應交稅費-增值稅”(或其他適用稅項),貸記“銀行存款”或“預收賬款”,以反映稅款的減少。
3. 重新計算稅額:根據正確的發(fā)票信息重新計算8月的應納稅額。
4. 提交更正報表:向稅務局提交8月稅表的更正版本,包括正確的稅額和必要的調整說明。
務必保留所有與稅務局溝通的記錄以及賬目調整的詳細文檔,以備后續(xù)可能的審核或查詢。如果有任何疑問,建議咨詢專業(yè)的會計師或稅務顧問。
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