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老師好,請問23年開具的發(fā)票也交了稅了,這部分發(fā)票在24年9月紅沖了,紅沖的當(dāng)月正好也有相同的銷售額。那這部分發(fā)票怎么入賬呢?

84784992| 提問時間:09/24 15:02
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
紅沖的發(fā)票應(yīng)作為借記應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)),貸記主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)的憑證處理,反映銷售退回。同時,調(diào)整同期會計報表相關(guān)科目,確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
09/24 15:04
84784992
09/24 15:07
請問老師是不是23年的我正常記收入,因為相關(guān)稅費(fèi)也交了,然后24年9月做個紅沖的分錄就可以了?
堂堂老師
09/24 15:09
對,您先按正常流程確認(rèn)23年的收入及對應(yīng)稅費(fèi),之后在發(fā)現(xiàn)需要紅沖時,做相應(yīng)紅沖分錄,調(diào)整24年9月的財務(wù)記錄。這樣能確保賬目準(zhǔn)確反映實際情況。
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