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怎么做賬才對具體說下

84785016| 提問時間:09/21 20:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,這個分錄不對,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 26460.18-26280? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?26460.18-26280?? 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?, 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
09/21 20:04
84785016
09/22 18:19
不太明白具體說下,怎么做賬報稅的上面才對
廖君老師
09/22 18:22
您好,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 26460.18-26280?? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?26460.18-26280??
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