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老師您好!存貨賬實不符怎么辦?

84784967| 提問時間:09/18 09:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個要看是什么原因?qū)е碌模拍艽_定下面該怎么做。
09/18 09:10
84784967
09/18 09:20
哦,老師您好!其實我是問,賬戶上有300萬虛暫估,銀行存款也有差不多的虛賬,這是前任會計,沒有入無票支出導(dǎo)致的,現(xiàn)在我按正常做賬,主營業(yè)務(wù)成本比主營業(yè)務(wù)收入大很多,我可以沖銷部分之前的暫估嗎?如果直接紅沖暫估,那庫存現(xiàn)金又無法銷賬,這可怎么辦呢?老師
宋生老師
09/18 09:28
你好,說實話,老師也沒有能夠完美解決這個問題的辦法,你要么就把之前的補上,要么就只能按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)繼續(xù)做下去
84784967
09/18 09:35
就這樣做下去,賬戶是虧損的,然后那個暫估還掛在那里企業(yè)所得稅還沒交呢。
宋生老師
09/18 09:36
你好,說的賬戶是虧損的,是說銀行存款負數(shù)嗎?
84784967
09/18 09:44
不是銀行存款,是本期利潤虧損
84784967
09/18 09:46
我是想把以前暫估,來彌補現(xiàn)在的虧損
84784967
09/18 09:46
抵消以前的企業(yè)所得稅
宋生老師
09/18 09:49
你好,說以前暫估是暫估的哪一個科目?成本嗎還是什么?
84784967
09/18 09:53
是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
宋生老師
09/18 09:54
你好,這樣子的話,你這個成本也是暫估的呀。 你可以沖減這個分錄
84784967
09/18 09:56
是這樣的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本~庫存商品,貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款
宋生老師
09/18 09:58
你好,憑證是怎么做的沒關(guān)系,但是你要做紅字分錄來沖減。
84784967
09/18 10:06
沖減后就不知道怎么去減少庫存現(xiàn)金
宋生老師
09/18 10:08
你好,你這個跟庫存現(xiàn)金沒有直接關(guān)系呀。你上面說的是銀行跟應(yīng)付賬款的虛擬數(shù)之間的關(guān)系。沒有說與現(xiàn)金的關(guān)系 就像上面說的,老師也沒有能夠完美解決這個問題的辦法,你要么就把之前的補上,要么就只能按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)繼續(xù)做下去
84784967
09/18 10:18
我用應(yīng)付賬款去沖庫存現(xiàn)金
宋生老師
09/18 10:21
你好,是這樣子的,你一開始借庫存商品貸,應(yīng)付賬款著暫估, 然后現(xiàn)在做相反的憑證,他這個應(yīng)付賬款就已經(jīng)平掉了。
84784967
09/18 10:26
這樣不行,哎呀!不管他,我做我自己的正常賬,別人的事先放著
84784967
09/18 10:26
謝謝老師!陪伴
宋生老師
09/18 10:27
您你好,是的,之前的慢慢再想辦法吧,一時半會兒也確實搞不定。
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