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老師你好! 我們公司每天有二十來個客戶拿貨,要銷售多種產(chǎn)品,有的給錢有的沒給錢,這個分錄怎么做?

84785007| 提問時間:09/15 10:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
t同學(xué)你好 客戶拿貨且已付款的情況: 確認(rèn)收入: 借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 客戶拿貨但未付款的情況: 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果銷售的多種產(chǎn)品有不同的成本和售價,在確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本時需分別按照具體產(chǎn)品的金額進(jìn)行核算。同時,對于未付款的應(yīng)收賬款,后續(xù)客戶付款時,再做如下分錄: 借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
09/15 10:33
84785007
09/15 10:37
同時做在一張憑證上結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
09/15 10:37
你可以一個分錄一張憑證的
84785007
09/15 10:42
貸主營業(yè)務(wù)成本是只需要記沒有收到貨款的發(fā)貨金額嗎,收了錢的就不用上記賬憑證嗎?
樸老師
09/15 10:43
不是的 沒有貸主營業(yè)務(wù)成本呀 不管收到錢還是沒收到錢開了發(fā)票做收入 全額貸主營業(yè)務(wù)收入
84785007
09/15 10:49
這個分錄就是當(dāng)天的發(fā)貨收款分錄是嗎?如果是客戶給以前的欠款就要再做一個分錄,借:銀行存款? ? 貸:應(yīng)收賬款
84785007
09/15 10:53
如果結(jié)轉(zhuǎn)成本在月末一起結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做分錄? 因為每天發(fā)貨的產(chǎn)品太雜了,可以等月末全部一起統(tǒng)計了再結(jié)轉(zhuǎn)成本
樸老師
09/15 10:54
對的 對的 是這樣的 2.借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84785007
09/15 10:58
搞錯了,是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品? ??這筆分錄,是只需要記沒有收到貨款的發(fā)貨金額嗎,收了錢的貨款就不用上記賬憑證嗎?還是應(yīng)該記當(dāng)天所有的發(fā)貨金額?不然庫存商品金額是不是就不對了?
樸老師
09/15 10:59
不是的 只要出庫了確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 計入成本里面的
84785007
09/15 11:20
老板從公司拿錢記什么分錄?他不會還進(jìn)來的
樸老師
09/15 11:22
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 年底有利潤做分紅的時候沖減往來
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