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老師,現(xiàn)在我半途建賬,實(shí)收資本報(bào)表上是500萬,實(shí)繳了218萬,我建賬是按實(shí)繳還是按認(rèn)繳?另外建賬試算不平衡的差額是擠到利潤分配-未分配利潤嗎

84784958| 提問時(shí)間:09/14 21:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是按照實(shí)繳的金額,這個(gè)就可以,然后不平衡的差額是擠到利潤分配-未分配利潤
09/14 21:09
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