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收到社**費(fèi),做會計(jì)分錄: 借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。 當(dāng)月繳納社保會計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?

84784973| 提問時(shí)間:09/12 15:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好你這個(gè)借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費(fèi)用1。
09/12 15:28
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