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請問老師,我們公司工人的工資是年底的時候一起發(fā)的,那按月申報個稅的時候可以先計提報個稅嗎?

84785044| 提問時間:09/11 09:36
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
同學(xué)您好,個稅是實際發(fā)放工資的次月進行申報,平時沒發(fā)放的時候是進行0申報。
09/11 09:37
84785044
09/11 09:38
那我要幫這個工人先加到個稅系統(tǒng)里嗎?還是等到發(fā)放工資那個月再加進來?
歲月靜好老師
09/11 09:40
你好,不用預(yù)填,實際發(fā)放再申報,假如10月份發(fā)了20000,發(fā)放的次月也就是11月份申報的時候收入寫20000.
84785044
09/11 09:41
那入職時間不是會影響到那個個稅的計算嗎?
歲月靜好老師
09/11 10:06
同學(xué)你好,是的,以入職時間,按月計算減除費用的5000,入職幾個月,就減除幾個5000.
84785044
09/11 10:09
老師,還想請教個問題,就是我們工人買的一些小材料,基本上也就是幾十,他們都是拿收據(jù)來報銷,這樣可以嗎?
歲月靜好老師
09/11 10:16
同學(xué)你好,這些小材料的采購屬于小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù),根據(jù)相關(guān)稅收政策和會計核算的實際情況,企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定允許憑收據(jù)報銷。但要注意銷售方是個人的情況下允許。 如果銷售方并非個人,一般是要取得發(fā)票。如無法取得,會計上正常做賬務(wù)處理,企業(yè)內(nèi)部允許收據(jù)報銷,但在計算企業(yè)所得稅時,這些只有收據(jù)的支出不能在稅前全額扣除,需要進行納稅調(diào)整處理。
84785044
09/11 10:20
銷售方是個體呢?
歲月靜好老師
09/11 10:22
你好,銷售方是個體正常應(yīng)取得發(fā)票,憑票入賬。
84785044
09/11 10:23
有時候12,13的,要發(fā)票也確實不現(xiàn)實
歲月靜好老師
09/11 10:31
從理論上講,無論金額大小,只要是有銷售行為,就應(yīng)取得發(fā)票。
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