問(wèn)題已解決

老師,公司賬戶(hù)給法人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬,用來(lái)給學(xué)員發(fā)放補(bǔ)貼,給法人轉(zhuǎn)的這筆款應(yīng)該怎么做賬呀

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:09/10 18:28
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給法人用于發(fā)放補(bǔ)貼,應(yīng)記錄為工資或補(bǔ)貼支出。具體操作時(shí),在會(huì)計(jì)分錄中借記“管理費(fèi)用-工資/補(bǔ)貼”科目,貸記“銀行存款”科目。這樣能準(zhǔn)確反映支出情況,符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
09/10 18:30
84784952
09/10 18:35
借方可以直接用管理費(fèi)用科目嗎,用其他應(yīng)付款科目對(duì)不對(duì)
84784952
09/10 18:37
一般用管理費(fèi)用科目不是得取得發(fā)票才可以這樣入賬嗎,還是轉(zhuǎn)給法人,可以不用取得發(fā)票的呢
小智老師
09/10 18:37
借記管理費(fèi)用-工資/補(bǔ)貼科目,貸記銀行存款科目,這是正確的做法。轉(zhuǎn)給法人的款項(xiàng)如果作為工資或補(bǔ)貼,理論上需要有支付依據(jù),比如工資單、補(bǔ)貼發(fā)放清單等,但不一定需要正式發(fā)票。具體情況可能因公司內(nèi)部規(guī)定和稅法要求有所不同。建議根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和稅法規(guī)定執(zhí)行。
小智老師
09/10 18:39
借管理費(fèi)用-工資/補(bǔ)貼,貸銀行存款是對(duì)的。轉(zhuǎn)給法人的款項(xiàng)作為工資或補(bǔ)貼,通常不需要正式發(fā)票,關(guān)鍵是要有合理的支付依據(jù)。具體做法還需參照公司內(nèi)部財(cái)務(wù)流程和相關(guān)法規(guī)。
84784952
09/10 18:47
謝謝老師
小智老師
09/10 18:49
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