問(wèn)題已解決

老師你好,之前估價(jià)入賬的,估價(jià)低了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候也結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)了,數(shù)量沒(méi)有了,金額還有,這個(gè)怎么辦?還是跨年的。

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/10 09:44
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況需要調(diào)整前期會(huì)計(jì)記錄,將實(shí)際成本與原估計(jì)成本之間的差額補(bǔ)記到存貨賬戶(hù)上。因?yàn)樯婕暗娇缒?,建議仔細(xì)核對(duì)發(fā)票信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后再進(jìn)行調(diào)整。記得做好記錄,以便于后續(xù)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表編制。
2024 09/10 09:48
84785007
2024 09/10 10:06
這個(gè)怎么調(diào)整,沖銷(xiāo)之前估價(jià)入賬的,然后把現(xiàn)在的發(fā)票入賬,然后存貨數(shù)量沒(méi)有了,但是金額還有,怎么調(diào)整?
堂堂老師
2024 09/10 10:07
首先,沖銷(xiāo)原有估價(jià)入賬的部分,做一張紅字憑證抵消。接著,根據(jù)新發(fā)票金額做一張借記原材料/庫(kù)存商品,貸記應(yīng)付賬款的憑證。如果金額相同但數(shù)量不同,確保調(diào)整時(shí)考慮實(shí)際收貨情況,可能需要進(jìn)一步的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)。最后,更新庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù),確保賬實(shí)相符。操作前建議先咨詢(xún)公司內(nèi)部審計(jì)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,確保流程合規(guī)。
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