問題已解決
小規(guī)模納稅人第一季度超30萬,交了增值稅,第二季度客戶要求作廢第一季度的錯誤發(fā)票,不需要重開,這樣是不是導(dǎo)致第一季度沒超過30萬多繳納稅款了,第二季度有專票需要繳納增值稅,我就去稅局做了抵減稅款,用第一季度的稅款沖減了第二季度的稅款,這樣操作有問題嗎?
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09/09 21:44
84784995
09/09 21:47
第二季度作廢第一季度的發(fā)票,第二季度需要申請第一季度增值稅退稅,但是稅局不退,我就做了第二季度抵減稅款,我這樣理解對不對老師?
郭老師
09/09 21:48
是的,對的,可以這么做的。
84784995
09/09 21:58
好的,老師,抵減稅款的會計分錄怎么做
郭老師
09/09 21:59
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
借,應(yīng)收賬款,
貸,主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84784995
09/09 22:09
老師,這個操作符合稅法和發(fā)票管理辦法的要求嗎?
郭老師
09/09 23:16
是的對的,符合要求
84784995
09/10 09:21
老師,這個當(dāng)?shù)氐亩惥终f是普票超額交的增值稅有誤退稅不能抵減專票的增值稅
郭老師
09/10 09:25
你好,有無是什么意思?也就是普通發(fā)票不能退稅,是這個意思嗎?
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