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老師,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做???如果開票了,還有留抵稅額。另外我想問下,每個月末只要開票了就要結(jié)轉(zhuǎn)稅金啊?
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速問速答你好,如果開票了,還有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應交稅費—應交稅費(銷項稅額)
應交稅費—應交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交稅費(進項稅額)
有銷項稅額或者進項稅額發(fā)生,就需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
2024 09/07 13:52
84785021
2024 09/07 14:01
那如果這個月只有進項怎么結(jié)轉(zhuǎn)?拿到進項發(fā)票不是已經(jīng)做了一筆借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
鄒老師
2024 09/07 14:03
你好,如果這個月只有進項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應交稅費—應交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交稅費(進項稅額)
84785021
2024 09/07 14:19
之前有一個月份,只有進項發(fā)票忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,上個季度申報過了。補之前應該結(jié)轉(zhuǎn)的進項,摘要怎么寫比較合適呢?
鄒老師
2024 09/07 14:19
你好,摘要怎么寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定。
比如可以是:補結(jié)轉(zhuǎn)某某月份的增值稅
84785021
2024 09/07 14:20
好的謝謝
鄒老師
2024 09/07 14:21
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
84785021
2024 09/07 15:09
老師,你看看呢?第一個問題你回答的分錄。應該是貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)留抵稅額不是在借方嗎?現(xiàn)在要沖銷啊
鄒老師
2024 09/07 15:13
你好,請仔細看我回復的內(nèi)容
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