問題已解決

之前股東個人匯到公司1萬元,當(dāng)時入的實收資本,但是因為股東是國外人員,匯款需要匯入到資本金戶,但是股東匯到的是基本賬戶,現(xiàn)在做分錄怎么做?

84785023| 提問時間:09/05 14:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你現(xiàn)在打算做實收資本還是打算做其他的,比如借款?
09/05 14:01
84785023
09/05 14:09
不打算做實收資本,因為股東已經(jīng)把實收資本的全部金額一次性到賬了,現(xiàn)在看實收資本是多了一萬元,想后續(xù)把這一萬元在打回給股東,怎么做會比較好
宋生老師
09/05 14:10
你好!那就當(dāng)借款,計入其他應(yīng)付款更好
84785023
09/05 14:13
借:銀行存款:10000,貸:他應(yīng)付款:10000 還給股東就是借:他應(yīng)付款:10000,貸:銀行存款:10000
宋生老師
09/05 14:14
你好!是的,就是這樣了
84785023
09/05 14:14
我收到實收資本的話,我的會計分錄是寫 借:銀行存款:200000,貸:實收資本:200000
宋生老師
09/05 14:14
你好!是的,就是這樣了
84785023
09/05 14:21
老師,之前的一萬我錄入到實收資本上了,所以資產(chǎn)負(fù)債表上面的實收資本一直是1萬元,之前做的都是手工賬。準(zhǔn)備這個月開始做電子的。 一年前做的分錄是借:銀行存款:1萬,貸:實收資本:1萬 那我是否可以把一年前的手工賬全部錄入成電子帳時,直接把錯的分錄更改成借:銀行存款:10000,貸:他應(yīng)付款:10000。再去稅務(wù)局改資產(chǎn)負(fù)債表。還需要改其它的報表嗎?
宋生老師
09/05 14:21
你好!可以的。操作沒問題。改了資產(chǎn)負(fù)債表就好了
84785023
09/05 14:23
好的,謝謝老師
宋生老師
09/05 14:24
你好!不用客氣的了
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