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一般納稅人賣出公司自用車申報(bào)增值稅時(shí)如何填報(bào),與購進(jìn)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)有何關(guān)系

84785040| 提問時(shí)間:2024 09/05 11:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你購進(jìn)抵扣過,那么就按13%填報(bào)
2024 09/05 11:33
84785040
2024 09/05 11:33
應(yīng)該填報(bào)在哪一行呢
宋生老師
2024 09/05 11:34
你好,就是在附表1的這個(gè)位置
84785040
2024 09/05 11:36
好的 謝謝
宋生老師
2024 09/05 11:38
你好!不用客氣的了
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