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應付職工薪酬,6月計提10000,7月發(fā)放6月工資10000,計提8月工資6000,8月發(fā)放7月工資10000,資產(chǎn)負債表成了負數(shù),這個是怎么調(diào)整呢,計提發(fā)放的憑證都有的

84785032| 提問時間:2024 09/05 10:06
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
應付職工薪酬賬面負數(shù),可能是期間發(fā)放超前。6月發(fā)了6月工資,接著發(fā)了7月工資。調(diào)整時,確認實際支付的7月工資到現(xiàn)金流量表,同時減少應付職工薪酬余額。8月同理。記得檢查會計分錄對應是否正確。
2024 09/05 10:08
84785032
2024 09/05 10:10
分錄我看了都對的,沒有超前發(fā)工資啊
堂堂老師
2024 09/05 10:13
嗯,那可能是因為期末未結(jié)轉(zhuǎn)的費用或收入影響了賬面余額。得檢查下期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否做了,確保成本和收入正確轉(zhuǎn)入相應科目。如果沒有,做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。
84785032
2024 09/05 10:16
我是結(jié)轉(zhuǎn)之后才看的報表
堂堂老師
2024 09/05 10:19
確保結(jié)轉(zhuǎn)分錄無誤,檢查應付職工薪酬余額是否正確反映。若有疑問,及時復核會計憑證及賬目。
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