問題已解決
老師,我們是一般納稅人。本期銷項327669.91,本期進(jìn)項93126.47,上期留底103410.14。這樣算出來我們應(yīng)交增值稅是110861.62。 本期簡易計稅增值稅是9830.09。 增值稅合計是120691.71。我們申報附加稅的時候系統(tǒng)帶出來一個留底退稅本期扣除額110861.62,計算附加稅的時候把這部分扣除了。對嗎?這個數(shù)是怎么得來的
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速問速答對的,是的。這個是你們單位之前申請的增量留底退回的增值稅。
09/04 15:03
84785045
09/04 15:14
老師,還是不明白,我們上期留底稅是103410.14。為什么附加稅這留底退稅本期扣除額是110861.6呢
84785045
09/04 15:16
老師,你幫我看看這申報表
84785045
09/04 15:17
還有這個
郭老師
09/04 15:20
你之前增值稅退回來了是多少?
84785045
09/04 15:22
我們沒有退稅,上期留底稅是103410.14
郭老師
09/04 15:24
162637.54,這個是你以前退過稅的增值稅,你再去查一下的,你看下你的之前進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面有沒有這個金額。
84785045
09/04 15:29
162637.54是
本期銷項-進(jìn)項-上期留底+簡易計稅+本期交上期的稅額得出來的數(shù)
84785045
09/04 15:33
老師,這以后不會再讓補(bǔ)附加稅吧
郭老師
09/04 15:33
你好不對呀,這個算出來的是12069 1.7呀
再算
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