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一般納稅人15號之后開的專票,那本月的增值稅怎么申報,是不是留著下個月在用

84785005| 提問時間:09/04 11:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是留著下個月在用
09/04 11:10
84785005
09/04 11:11
那比如9月15號之后開的專票,那么下個月報所得稅的時候怎么辦
文文老師
09/04 11:14
所得稅按利潤表的數(shù)據(jù)填寫
84785005
09/04 11:15
一般納稅人開票的時候盡量選擇每個月的15號之前嗎
文文老師
09/04 11:15
不是,是按自然月,9月開票,會在10月進行申報
84785005
09/04 11:26
就是有點蒙,那么正常做賬,然后進項發(fā)票就等著需要的時候在抵扣,不影響所得稅是嗎
84785005
09/04 11:27
那么如果九月15號之前開的專票就本月申報增值稅是嗎
文文老師
09/04 11:31
不是,8.1-8.31,在9月份做賬與申報,賬期都是8月
84785005
09/04 11:38
您的意思是九月份申報的是8月份的增值稅嗎
文文老師
09/04 11:39
是的,九月份申報的是8月份的增值稅
84785005
09/04 11:51
謝謝老師
文文老師
09/04 11:52
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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