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這個業(yè)務(wù)我不會處理 。比如7月我預(yù)付3萬,但實際不止用這么多錢,開出來的發(fā)票是39000,會計科目怎么寫呢

84784960| 提問時間:2024 09/03 09:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個比如借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 39000,貸預(yù)付賬款3萬,應(yīng)付賬款 9000
2024 09/03 09:05
84784960
2024 09/03 09:37
那下個月我又預(yù)付2萬,后期收到發(fā)票18000,這樣咋做賬呢
宋生老師
2024 09/03 09:38
你好!你下個月2萬,是不是抵減這個9000?先確認(rèn)這點
84784960
2024 09/03 09:49
對的 老師 要抵扣
宋生老師
2024 09/03 09:52
你好這樣的話,你就不是預(yù)付2萬了,你是支付了9000,預(yù)付了11000 這個是借應(yīng)付賬款9000,預(yù)付賬款11000 貸銀行存款20000 然后收到發(fā)票的時候,借,庫存商品18000貸,預(yù)付賬款11000應(yīng)付賬款7000。
84784960
2024 09/03 10:15
燃?xì)赓M(fèi)預(yù)付也算庫存商品????
宋生老師
2024 09/03 10:22
你好,你可以計入庫存上面,也可以計入預(yù)付賬款。
84784960
2024 09/03 10:42
計入預(yù)付賬款 怎么做分錄哦
宋生老師
2024 09/03 10:45
你好!借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,銀行存款。
84784960
2024 09/03 10:48
又增加了預(yù)付 這個后面有余額啊
宋生老師
2024 09/03 10:49
你好!你以后用了多少,就沖減多少。比如借管理費(fèi)用-加油費(fèi) 400,貸預(yù)付 400
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