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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問去年的應(yīng)付職工薪酬掛到現(xiàn)在有七萬(wàn)元,但是公司實(shí)際上不拖欠員工工資了,怎樣做分錄調(diào)整呢?
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速問速答看一下是不是多計(jì)提了,如果是的話,
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
這一部分需要納稅調(diào)增的。
2024 09/03 07:56
84785039
2024 09/03 07:59
如果是少計(jì)提了呢?
郭老師
2024 09/03 08:01
少做了計(jì)提是借方有余額。
借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
貸,應(yīng)付職工薪酬工資
84785039
2024 09/03 08:02
不用管理費(fèi)用,記在今年抵減收入嗎?
郭老師
2024 09/03 08:09
你好,建議不要做管理費(fèi)用。因?yàn)槟愕淖匀蝗穗娮佣悇?wù)局和你的職工薪酬明細(xì)表,個(gè)需要比對(duì)的,你最好去修改之前的匯算清繳。
84785039
2024 09/03 08:09
如果個(gè)人所得稅申報(bào)也多了呢?
郭老師
2024 09/03 08:13
那需要更正修改之前申報(bào)的數(shù)據(jù)了
郭老師
2024 09/03 08:13
要不影響個(gè)人交個(gè)稅的。
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